|
Faktúra |
20130511
|
Pracovné nohavice
|
203,88 |
s DPH |
0033/13
|
|
27.05.2013 |
|
|
Niltex - Lindák Rastislav |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
30.05.2013 |
|
Faktúra |
130465
|
Optický valec do tlačiarne
|
155,18 |
s DPH |
0032/13
|
|
27.05.2013 |
|
|
GuR - Bc. Richard Guček |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
30.05.2013 |
|
Faktúra |
130453
|
Toner do tlačiarne - projekt Leonardo da Vinci
|
64,51 |
s DPH |
0031/13
|
|
22.05.2013 |
|
|
GuR - Bc. Richard Guček |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
30.05.2013 |
|
Faktúra |
130458
|
Toner do tlačiarne
|
64,51 |
s DPH |
0030/13
|
|
22.05.2013 |
|
|
GuR - Bc. Richard Guček |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
30.05.2013 |
|
Faktúra |
6628457076
|
Cestovné poistenie
|
261,80 |
s DPH |
|
6628457076
|
29.05.2013 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
07.06.2013 |
|
Faktúra |
84056587
|
Predplatné
|
49,80 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
|
|
Poradca s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
07.06.2013 |
|
Faktúra |
6628457142
|
Cestovné poistenie
|
142,80 |
s DPH |
|
6628457142
|
29.05.2013 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
07.06.2013 |
|
Faktúra |
6628457019
|
Cestovné poistenie
|
142,80 |
s DPH |
|
6628457019
|
29.05.2013 |
|
|
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
07.06.2013 |
|
Faktúra |
11410082
|
Servis PC
|
18,00 |
s DPH |
|
Dod.0298
|
29.05.2013 |
|
|
Witto s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
07.06.2013 |
|
Faktúra |
1301003607
|
Potraviny
|
148,58 |
s DPH |
|
31.12.2012
|
07.06.2013 |
|
|
Senické a skalické pekárne a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
10.06.2013 |
|
Faktúra |
191213
|
Potraviny
|
60,60 |
s DPH |
|
31.12.2012
|
05.06.2013 |
|
|
T-613, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
10.06.2013 |
|
Faktúra |
20130132
|
Potraviny
|
703,03 |
s DPH |
|
31.12.2012
|
31.05.2013 |
|
|
Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
10.06.2013 |
|
Faktúra |
670313547
|
Potraviny
|
166,97 |
s DPH |
|
31.12.2012
|
03.06.2013 |
|
|
Mabonex Slovakia s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
10.06.2013 |
|
Faktúra |
2013/0047
|
Potraviny
|
1 495,00 |
s DPH |
|
31.12.2012
|
03.06.2013 |
|
|
Mika - Karol Hlúpik - Ovocie a zelenina |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
10.06.2013 |
|
Faktúra |
7305562797
|
Mes. poplatky - mobil. telefóny
|
19,06 |
s DPH |
|
6.113800.10.00.100000
|
04.06.2013 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
113135910
|
Vodné, stočné, zrážky - vyúčt.
|
1 095,58 |
s DPH |
|
PZ00153299_001
|
05.06.2013 |
|
|
Bratislavská vod. spoločnosť, a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
7305562796
|
Mes. poplatky - mobil. telefóny
|
27,68 |
s DPH |
|
6.113800.00.00.000001
|
04.06.2013 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
1562013
|
Zdrav. materiál
|
71,12 |
s DPH |
0034/13
|
|
04.06.2013 |
|
|
Lekáreň Kráľovská |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
201302263
|
Výkon technika PO a BOZP
|
19,92 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
|
|
Profis spol. s r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
131001263
|
Želez. materiál
|
58,05 |
s DPH |
0026/13
|
|
06.06.2013 |
|
|
MAS - Anton Masaryk |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.06.2013 |