|
Faktúra |
|
Faktúra č. 111101442; Popis: potraviny; Dodávateľ: NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670100514; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670100521; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670100907; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1101000348; Popis: potraviny; Dodávateľ: Senické a skalické pekárne, a.s., Senica
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670101744; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670101703; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670101434; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2011010; Popis: potraviny; Dodávateľ: Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1101000124; Popis: potraviny; Dodávateľ: Senické a skalické pekárne a.s., Senica
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670101104; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 111103093; Popis: potraviny; Dodávateľ: NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0009/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0011/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0010/11; Popis: multif. zariadenie, toner, opt. valec; Dodávateľ: Witto s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0009/11; Popis: učebnice; Dodávateľ: Didaktis s.r.o., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0010/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č.Rf/0137/11; Popis: refundácia tel. poplatkov; Dodávateľ: TTSK, Trnava
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0011/11; Popis: koberce; Dodávateľ: LOOP s.r.o., Senica
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 5/2011 textová verzia; Popis: prenájom telocvične; Druhá zmluvná strana: Kosíková Petra, Mokrý Háj
|
|
s DPH |
|
|
18.02.2011 |
|
|
|
|
|
|