|
Zmluva |
|
Zmluva č. 3/2011; Popis: prenájom telocvične; Druhá zmluvná strana: TJ Družstevník, Vrádište
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0030/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0034/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0033/11; Popis: Tarzánia; Dodávateľ: Amor - František Srholec, Skalica
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0033/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0032/11; Popis: ubytovanie a strava; Dodávateľ: Amor - František Srholec, Skalica
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0032/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0031/11; Popis: doprava autobusom; Dodávateľ: Peter Hrnčíř, Skalica
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0031/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0030/11; Popis: renovácia tonerov; Dodávateľ: GuR - Bc. Richard Guček, Skalica
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 8/2011 textová verzia; Popis: prenájom telocvične; Druhá zmluvná strana: Hokejový klub 36, Skalica
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1100796; Popis: čistiace potreby; Dodávateľ: Bal Tip Slovakia s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0029/11; Popis: čistiace prostriedky; Dodávateľ: Bal Tip Slovakia s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0029/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 201108918; Popis: predpl. "SME"; Dodávateľ: Petit Press a.s., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. OF07110543; Popis: zemný plyn; Dodávateľ: Dalkia a.s., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 3110300934; Popis: el. energia; Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. Rf/0328/11; Popis: refundácia tel. poplatkov; Dodávateľ: TTSK, Trnava
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 11210011; Popis: servis PC; Dodávateľ: Witto s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 7103108032; Popis: mes. poplatky; Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2011 |
|
|
|
|
|
|