|
Zmluva |
|
Zmluva č. 3/2011; Popis: prenájom telocvične; Druhá zmluvná strana: TJ Družstevník, Vrádište
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 111138035; Popis: potraviny; Dodávateľ: NOWACO SLOVAKIA s. r.o., Nové Mesto nad Váhom
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 11/2011; Popis: prenájom telocvične; Druhá zmluvná strana: Pavol Maruna, Skalica
|
|
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0035/11; Popis: železiarsky materiál; Dodávateľ: Železiarstvo A-Z, Skalica
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0035/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 8/2011; Popis: prenájom telocvične; Druhá zmluvná strana: Hokejový klub 36, Skalica
|
|
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 10/2011 textová verzia; Popis: prenájom telocvične; Druhá zmluvná strana: Volejbalový klub INA Skalica
|
|
s DPH |
|
|
03.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2011083; Popis: potraviny; Dodávateľ: Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1101002313; Popis: potraviny; Dodávateľ: Sen. a skal. pekárne a.s., Senica
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670108492; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670108007; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 15/TT/2011; Popis: poskytnutie dotácie zo štát. rozpočtu SR; Druhá zmluvná strana: Obvodný úrad Trnava
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1101002094; Popis: potraviny; Dodávateľ: Sen. a skal. pekárne a.s., Senica
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. FV1100326; Popis: renovácia tonerov; Dodávateľ: GuR - Bc. Richard Guček, Skalica
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 110842; Popis: materiálno-spotrebné normy a receptúry pre ŠS; Dodávateľ: IRIS - Vyd. a tlač, s.r.o., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1100796; Popis: čistiace potreby; Dodávateľ: Bal Tip Slovakia s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0034/11; Popis: pranie bielizne; Dodávateľ: MD Služba architekta, Holíč
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0034/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0033/11; Popis: Tarzánia; Dodávateľ: Amor - František Srholec, Skalica
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0033/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
|
|
|
|
|
|