|
|
Faktúra |
1882013
|
Pracovná obuv
|
25,95 |
s DPH |
0040/13
|
|
25.06.2013 |
|
|
Lekáreň Kráľovská |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
120104
|
Dvojvarič
|
25,90 |
s DPH |
0040/12
|
|
15.08.2012 |
|
|
Recall electronics |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
2113
|
Revízia TV náradia
|
50,00 |
s DPH |
0039/13
|
|
20.06.2013 |
|
|
Vemax - Venský Jozef |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Vodoinštalatérske práce v šk. kuchyni
|
1 140.00 |
s DPH |
0039/12
|
|
10.08.2012 |
|
|
Peter Veselý |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2013
|
Pranie bielizne
|
267,78 |
s DPH |
0038/13
|
|
01.07.2013 |
|
|
MD služba architekta |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
03.07.2013 |
|
|
Faktúra |
582012
|
Pranie bielizne
|
635,64 |
s DPH |
0038/12
|
|
22.08.2012 |
|
|
MD služba architekta |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
30.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20130617
|
Pracovné tričká
|
199,20 |
s DPH |
0037/13
|
|
19.06.2013 |
|
|
Niltex - Lindák Rastislav |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
120672
|
Oprava kopírky
|
165,89 |
s DPH |
0037/12
|
|
06.08.2012 |
|
|
GuR - Bc. Richard Guček |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
435
|
Ubytovanie a stravné - proj.
|
2 725,30 |
s DPH |
0036/13
|
|
18.06.2013 |
|
|
Gasthof PRAGER |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
21.06.2013 |
|
|
Faktúra |
322600555
|
Protišmyková páska
|
89,58 |
s DPH |
0036/12
|
|
13.07.2012 |
|
|
Manutan Slovakia s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
2013229
|
Renovácia tonerov
|
126,01 |
s DPH |
0035/13
|
|
16.07.2013 |
|
|
Bronislav Polák BZ-pro |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
9120001459
|
Program ASC Agenda
|
399,00 |
s DPH |
0035/12
|
|
04.07.2012 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
1562013
|
Zdrav. materiál
|
71,12 |
s DPH |
0034/13
|
|
04.06.2013 |
|
|
Lekáreň Kráľovská |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
14.06.2013 |
|
|
Faktúra |
11200001
|
Občerstvenie - proj. Čistý deň
|
688,00 |
s DPH |
0034/12
|
|
02.07.2012 |
|
|
Felix Sloboda |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
20130511
|
Pracovné nohavice
|
203,88 |
s DPH |
0033/13
|
|
27.05.2013 |
|
|
Niltex - Lindák Rastislav |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2012159
|
Čistenie kanalizácie
|
109,20 |
s DPH |
0033/12
|
|
27.06.2012 |
|
|
AZ kanalizácie s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
130465
|
Optický valec do tlačiarne
|
155,18 |
s DPH |
0032/13
|
|
27.05.2013 |
|
|
GuR - Bc. Richard Guček |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
212156
|
Školské lavice
|
734,40 |
s DPH |
0032/12
|
|
29.06.2012 |
|
|
Linea SK spol. s r.o. |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
11.07.2012 |
|
|
Faktúra |
130453
|
Toner do tlačiarne - projekt Leonardo da Vinci
|
64,51 |
s DPH |
0031/13
|
|
22.05.2013 |
|
|
GuR - Bc. Richard Guček |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
30.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2012045
|
Matrace na ubyt.
|
170,00 |
s DPH |
0031/12
|
|
19.06.2012 |
|
|
Nábytok NOVA - Dušan Kuba |
Stredná zdravotnícka škola Skalica |
|
22.06.2012 |