|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0022/11; Popis: keramická tabuľa; Dodávateľ: ŠKOLEX spol. s r.o., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0018/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
18.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0023/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0023/11; Popis: kancelárske potreby; Dodávateľ: Kohi Market SK s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. Rf/0233/11; Popis: refundácia tel. poplatkov; Dodávateľ: TTSK, Trnava
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 05111; Popis: kuchynské utierky; Dodávateľ: Šimas Slovakia, s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1100528; Popis: čistiace potreby; Dodávateľ: Bal Tip Slovakia s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 3110200648; Popis: el. energia; Dodávateľ: Magna E.A. s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2011051; Popis: oprava kuch. zar.; Dodávateľ: Macko Vladimír, Veľké Kostoľany
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 11110358; Popis: optický valec, servis PC; Dodávateľ: Witto, s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 7/2011; Popis: prenájom telocvične; Druhá zmluvná strana: Ing. Pavel Fulier, Skalica
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0024/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0024/11; Popis: defibrilátor; Dodávateľ: Pharmacare Slovakia s.r.o., Nitra
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0025/11; Popis: el. materiál; Dodávateľ: Elektro-M s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 0025/11 textová verzia
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí finančného daru, Popis: finančný dar; Druhá zmluvná strana: Nadácia Knihy školám, Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
04.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 9/2011; Popis: prenájom telocvične; Druhá zmluvná strana: Ing. Pavel Fulier, Skalica
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670106095; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670106911; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2011/0031; Popis: potraviny; Dodávateľ: MIKA - Karol Hlúpik, Holíč
|
|
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
|
|
|
|
|
|