|
Faktúra |
|
Faktúra č. 8724054406; Popis: internet - mes. poplatky; Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 7102032926; Popis: mes. poplatky; Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1101001194; Popis: potraviny; Dodávateľ: Senické a skalické pekárne a.s., Senica
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2011048; Popis: potraviny; Dodávateľ: Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670104615; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670104653; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 110612; Popis: potraviny; Dodávateľ: MIM system s.r.o., Vaďovce
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670104921; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670104610; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 111121080; Popis: potraviny; Dodávateľ: NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva č. 441-8013561; Popis: poistenie majetku; Druhá zmluvná strana: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva č. 5/2011; Popis: prenájom telocvične; Druhá zmluvná strana: Kosíková Petra, Mokrý Háj
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 201102263; Popis: poskytovanie služieb virtuálnej knižnice; Dodávateľ: Komensky s.r.o., Košice
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 11110349; Popis: toner, servis PC; Dodávateľ: Witto, s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 1620055792/2011; Popis: komunálny odpad; Dodávateľ: MESTO Skalica
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670104383; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 670104325; Popis: potraviny; Dodávateľ: MABONEX SLOVAKIA s.r.o., Piešťany
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 111118854; Popis: potraviny; Dodávateľ: NOWACO SLOVAKIA s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2011/0017; Popis: potraviny; Dodávateľ: MIKA-Hlúpik Karol, Ovocie-zelenica, Holíč
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra č. 2011034; Popis: potraviny; Dodávateľ: Mäso-Potraviny, Lašák s.r.o., Skalica
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
|
|
|
|
|
|